WASSERGENOSSENSCHAFT GRAMASTETTEN
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Rechungsabschluss/Budget 2010

 

Vergleich des Rechnungsabschlusses mit dem Budget 2010

              Budget  Abschluss 

Abweichung

Einnahmen

Wassergebühren : Bezug-Mitglieder

65.000 70.200 5.200

Wassergebühren : Bezug-Nichtmitglieder

  400  400
Wassergebühren : Anschlussgebühren 25.000 64.700 30.000
E. aus Kapitalanlagen : Zinsen 5.000  8.200  3.200
Sonstige Einnahmen   15.100 15.100
Summe Einnahmen 95.000  158.000 +53.900
Ausgaben

Bürobedarf inkl. Porto

2.500 1.700  -800
Eigenleistungen lfd. Betrieb 14.000 9.500 -4.500
Fremdleistungen Betrieb 1.000 300 -700
Energie und Treibstoffe 600 1.121 +521
Grund und Boden 1.200 700 -500
Materiallieferungen – lfd. 6.000 4.700 -1.300
Rechts- und Beratungskosten, Wasseruntersuch. 1.200 550 -650
Spesen, Bewirtung 400 1.000 +8
Steuern, Abgaben 7.000 2.100 -4.900
Versicherung 800 600 -200
Wasserzukauf 2.000 1.900 -100
Weiterbildung, Kurse 400 0 -400
Öffentlichkeitsarbeit 1.500 100 -1.400
Zinsen, Bankgebühren 500 250 -250
Zwischensumme laufende Aufwendungen  39.000 23.700 -15.300
allg. Instandhaltungsprogramm + Zählerwechsel 14.000 13.000 -1.000
Neufassung der  Wimmerquellen VI  5.000 0 -5.000
Transportleitung Eidenberg 0 86.800 86.800
Steuerung Hochbehälter 3.000 4.400 1.400
Elektroinstallation: Messanlagen, Anzeigen 7.000  4.400 2.600
 Kiesrutsche 0 4.300   4.300 
 Neubau Versorgungsleitungen lfd. 10.000 7.100  -2.900 
 Gramastetten Ost 10.000  32.200 22.200 
 Gartenstraße + Bezirksseniorenheim 15.000 13.400 -1.600
 Verbindung Buchgeherstraße (250 m) 17.000 -17.000
 3. Hauptleitung 3.000 600 -2.400
Zwischensumme Projekte / Programme 84.000 166.200 +554
Summe Ausgaben   123.000 189.900 66.900
Abgang 2010 28.000 31.300  -13.000

 

 

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